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索 引 号: -2018-00069 主题分类: 发文日期: 2018年09月29日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

区物价局

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2018-09-29

  皇冠国际网址区物价局2017年部门决算

  目录

  一、部门基本概况

  二、单位机构设置

  三、决算收支增减变化情况

  四、机关运行经费执行情况

  五、“三公”经费决算情况说明

  六、政府采购执行情况

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  八、名词解释

  九、2017年度部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  一、部门基本概况

  (1)贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、规章和价格方针、政策,研究拟订本区价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为的实施意见,组织纳入政府定价目录的价格听证工作。

  (2)贯彻执行国家、省调控市场,保持价格总水平基本稳定的价格政策和其他经济政策及法律,制定全区价格工作规划,部署年度工作任务,分析价格走势,监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,会同有关部门贯彻落实全区价格总水平调控目标和调控政策。

  (3)负责全区价格工作的监督管理和综合平衡,指导、协调和监督有关部门的价格工作,指导行业组织的价格自律工作。

  (4)贯彻落实国家、省、市管理的重要商品价格、服务价格和收费的政策。对省、市管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出意见,并组织实施;研究提出区级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则及作价办法,拟订、提出市级管理的重要商品价格、服务价格和收费标准,并组织实施;会同有关部门管理行政事业性收费项目,发布市场价格信息,引导经营者价格行为,贯彻落实反价格垄断等不正当价格行为的办法、价格调控和监管的政策措施。

  (5)组织开展全区价格和收费的监督检查工作,受委托查处价格垄断和直接查处价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为;健全人选举报制度,推行明码标价,指导价格社会监督工作,指导并承担价格公共服务工作。

  (6)负责辖区涉案财产的价格鉴证工作,承担辖区价格

  评估机构及人员的双认定审核工作,指导中介机构的价格鉴证工作。

  (7)承办上级交办的其他事项。

  二、单位机构设置

  1、物价局内设机构2个、人员编制10名,其中:行政编制7人,事业编制3人。2016年12月底实有干部职工10人,其中科级干部5人,科员及以下5人。

  2、离退休人员:3人,其中退休3人(科级1人,科员以下人员2人)。

  三、决算收支增减变化情况

  决算收支总金额为169.68万元,比上年增加8.17万元,增幅为0.5%,主要原因2017年社保改革工资调整,预算增加了人员经费。决算财政拨款总收支147.95万,比上年增加27.06万,增幅为18%,主要原因2017年社保改革工资调整,预算增加了人员经费。

  四、机关运行经费安排情况

  本单位2017年度机关运行经费支出18.82万元,其中办公费3.31万元;印刷费0.37万元;邮电费0.2万元;维修(护)费0.02万元;其他交通费5.54万元;差旅费0.55万元;公务接待0.59万元;工会会费3.47万元;业务费2.11万元;其他商品和服务支出1.88万元;办公设备购置0.78万元。比上年度增加9.17万元,增幅为48.72%。主要原因:一是由于市物价局将所有的价格监督检查举报案件及认证案件交到区里,业务量增加,办公经费有所增加;二是2017年实行车改,干部增加了公务交通补贴,人员经费增加;三是财政增加了干部的工会经费。

  )“三公”经费支出情况

  五、“三公”经费决算情况说明

  本单位2017年度“三公”经费实际支出0.59万元。其中:(1)公务接待费共0.59万元(国内公务接待12次,98人);(2)年末公务用车保有量为0,未产生公务用车运行维护费;(3)因公出国(境)团组及人数为0,未产生因公出国(境)费用。比预算少1.66万,减幅281%;比上年支出少1.08万,减幅183%,其中,与上年度同期对比有所下降,其主要原因:一是执行中央“八项规定”,严格控制公务接待和其他费用;二是实行了公车改革,公务用车统一上交到区公车办,无公务用车运行维护费产生。

  六、政府采购执行情况说明

  本部门无政府采购支出。

  七、政府性基金财政预算收入支出情况。

  本单位2017年无政府性基金财政预算收入支出。

  八、名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  九、2017年度部门决算公开表

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